為進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)控管理,防范管理風(fēng)險(xiǎn),按照公司年度工作計(jì)劃安排,交投公司于7月21日上午組織召開2020年度內(nèi)部綜合審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會。審計(jì)小組成員、各部室負(fù)責(zé)人、各部室及子公司審計(jì)聯(lián)絡(luò)人員參加了本次會議。
會議宣讀了內(nèi)部審計(jì)通知及審計(jì)公示,明確了本次審計(jì)工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)和紀(jì)律要求,協(xié)審單位表示將嚴(yán)格按照審計(jì)“八不準(zhǔn)”要求、遵守職業(yè)道德,做好保密工作,保證此次審計(jì)質(zhì)量;被審計(jì)單位代表表示,服從公司年度內(nèi)部審計(jì)的安排,認(rèn)真準(zhǔn)備、積極配合審計(jì)組開展內(nèi)部審計(jì)工作。
會議要求,各部室、各子公司要正確認(rèn)識年度內(nèi)部審計(jì)工作,充分準(zhǔn)備,支持配合協(xié)審單位工作,確保內(nèi)部審計(jì)工作的順利進(jìn)行;協(xié)審單位工作人員要嚴(yán)格遵守內(nèi)部審計(jì)工作程序,堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向,抓重點(diǎn),保質(zhì)量,高效率,依法依規(guī)開展內(nèi)部審計(jì)工作;要加強(qiáng)審計(jì)成果的運(yùn)用,推進(jìn)內(nèi)審工作開展及后續(xù)整改落實(shí),建立長效機(jī)制,真正做到以控建制、以控促管、以控化險(xiǎn)、以控增效。
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